11月3日下午,我校内部审计政策制度解读及典型问题宣讲会议在四号音乐教室举行,学校各单位负责人、关键岗位人员,基建处、后勤处相关人员,巡察办、各基层纪检干部参加会议。会议由审计处处长姜欣主持。
宣讲会上,姜欣介绍了审计处组织架构是在学校审计委员会统一领导、校长直管下落实委员会决策部署和年度工作。本次宣讲既是年度审计工作计划,也是学校第九届廉政文化教育月系列活动之一。通过宣讲,一是“防未病”,推动审计监督关口前移,通过梳理共性问题与高频风险点,帮助各单位筑牢风险防控屏障;二是“促治理”,通过揭示问题与剖析原因,推动完善机制、规范流程、提升治理效能,服务学校高质量发展。
宣讲会包括两部分内容,一是财务审计专题,聚焦重大经济决策、预算执行、收支管理、资产与合同管理、科研经费、内控体系等重点领域,结合典型案例解读关键控制环节与常见风险;二是工程审计专题,围绕学校建设工程项目审计实施办法和重大项目招标控制价审核暂行办法等制度进行重点解析,结合典型警示案例加强风险防范意识及如何应对化解。
整场宣讲将制度解读与典型案例紧密相结合,并对实际工作中的共性问题进行解答,内容清晰、针对性强,获得参会人员的一致好评。
(文:潘悦 编审:陈怡璇,李军伟)